2016-11-04
督查组首先听取了审计科近期开展内审工作的情况汇报,随后,通过查阅资料、人员访谈、问卷调查等方式对我院审计制度建设、管理体制、人员配备、工作流程、人员履职及内审效用发挥等情况进行了督查。
督查组对我院内部审计活动开展情况予以肯定,并就下一步开展内部审计工作提出了几点建议:一是加强审计调查力度,保证审计的公正性和客观性;二是完善内审各项制度,开展内部专项审计;三是加强流程控制,提高审计质量。
我院将以此次督查为契机,落实整改内审中存在的问题,积极探索创新内部审计工作机制,加强审计队伍建设,规范内部审计工作,坚持依法、独立、客观、谨慎、廉洁的审计原则,把握工作进度,提高工作效率,按时限完成内部专项审计工作。
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